|
|
Faktúra |
2012207410
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120582
|
Faktúra za predplatné cudzojazyčných časopisov na škol.rok 2012/2013.
|
86,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Matilda Blahová - FLP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0282012
|
Faktúra za odpredaj vyradených šijacích strojov.
|
124,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2012 |
Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5, Vrbové |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac september 2012.
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2012 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.142490058-120/2012
|
Objednávka CD médií.
|
47,87 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Alza.cz |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12FV/0885
|
Faktúra za správne poplatky za obdobie október - december 2012.
|
160,26 |
bez DPH |
|
|
08.10.2012 |
International Education Society Ltd. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
283,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12FV/0671
|
Faktúra za správne poplatky za obdobie júl - september 2012.
|
160,26 |
bez DPH |
|
|
08.10.2012 |
International Education Society Ltd. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121638
|
Faktúra za materiál.
|
37,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120485
|
Faktúra za materiál.
|
61,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Milan Letovanec - LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.119/2012
|
Objednávka materiálu.
|
349,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.118/2012
|
Objednávka materiálu.
|
19,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
12.10.2012 |
|
Zmluva |
č.16/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16/2012
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Štefan Belica |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012207409
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
43,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20203037
|
Faktúra za denník SME - SME streda, SME utorok, SME streda a SME pondelok.
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100
|
Faktúra za preventívne komiksy - SK1, SK2.
|
78,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2012 |
OZ Volanie nádeje |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.117/2012
|
Objednávka náhradného dielu pre plynový infražiarič Adrián.
|
116,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Dalkia a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120537
|
Faktúra za Basic+ - ZoznamSkol.sk
|
56,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Pathox Services s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12123364
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
651,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
95012394
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 08/2012.
|
533,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2012 |