|
|
Faktúra |
Rf/0816/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 8/2012.
|
140,80 |
bez DPH |
|
|
12.09.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12123042
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
137,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12123092
|
Faktúra za nákup dýzy a elektródy.
|
51,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12122998
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
499,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5176415616
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
28,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5176416282
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
313,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
95012206
|
Faktúra za prenájom acetylénových fliaš za obdobie 6.,7.,8./2012.
|
629,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie žiakov.
|
106,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Union poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.106/2012
|
Objednávka materiálu.
|
21,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.107/2012
|
Objednávka časopisu HURRA !
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Matilda Blahová - FLP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
17.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na šk.r. 2012/2013.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012206562
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012206563
|
Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121434
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
54,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru.
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Nadácia Petit Academy |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002448
|
Faktúra za aSc rozvrhy 2013.
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3023580673
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
5,55 |
bez DPH |
|
|
06.09.2012 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120404
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb.
|
166,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
172,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |