|
|
Faktúra |
95012818
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 10/2012.
|
1 911,46 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1123415
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia.
|
42,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.138/2012
|
Objednávka pracovných pomôcok.
|
410,86 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.137/2012
|
Objednávka materiálu.
|
155,39 |
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
TECHNOMAT SK,s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120572
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb.
|
102,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV1201357
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
169,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Ing. Mária Majerská - ANEX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
271112
|
Faktúra za účasť na seminári.
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5183433165
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5183432999
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
35,98 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12124025
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu.
|
665,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11200351
|
Faktúra za nákup tonerov.
|
324,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2912110001
|
Faktúra za preddavok zo dňa 06.11.2012.
|
1 105,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
95012773
|
Faktúra za technický plyn, acetylén a argon.
|
415,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac október 2012.
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2012 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.136/2012
|
Objednávka hutnického materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
283031
|
Faktúra za účastnícky príspevok výstavy JUVYR.
|
110,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2012 |
Združenie nadaných stredoškolákov |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.135/2012
|
Objednávka čistiacich prostriedkov.
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Ing. Mária Majerská - ANEX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.134/2012
|
Objednávka materiálu.
|
17,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1211124
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za október 2012.
|
525,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012208576
|
Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |