|
Zmluva |
č.10/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2012
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Bohuslav Šedo |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Zmluva |
č.11/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2012
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
B.HOLLEN, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
č.96/2012
|
Objednávka výroby a dodávky triednych kníh.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
CART PRINT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001884
|
Faktúra aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2122205915
|
Faktúra za nákup tlačív a školských potrieb.
|
109,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
č.94/2012
|
Objednávka aktualizácie programu - aSc Agenda 2013 pre stredné školy.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.08.2012 |
|
Zmluva |
č.06/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Slavomír Dzvoník |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Zmluva |
č.07/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Peter Briška |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Zmluva |
č.08/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Ernest Sukop |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3029024752
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
940,50 |
bez DPH |
|
|
20.08.2012 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1210848
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za júl 2012.
|
518,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5172931951
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
44,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5172931993
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0722/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 7/2012.
|
153,36 |
bez DPH |
|
|
10.08.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95011987
|
Faktúra za nákup materiálu.
|
47,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121233
|
Faktúra za tovar.
|
167,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95011963
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 06/2012.
|
868,43 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012205577
|
Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
311,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2012 |