|
|
Faktúra |
3039000568
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012209621
|
Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012209620
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na školský rok 2012-2013
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1123755
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia.
|
9,66 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12298
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
29,12 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12VF0992
|
Faktúra za nákup pracovných pomôcok.
|
410,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
95013005
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 11/2012.
|
3 633,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
420121313
|
Faktúra za účasť na seminári.
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Vema, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1211280
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za december 2012
|
1 238,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5007557492
|
Faktúra za nákup tovaru Samsung Galaxy.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12157241
|
Daňový doklad k zálohovej faktúre č.8806231938
|
16,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Faktúra za nákup vizualizéru.
|
132,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
mc.edu, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
95012976
|
Faktúra za technický plyn a acetylén.
|
482,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12124468
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
1 221,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11200445
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Zmluva |
ZŠ/234/2013
|
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
č.158/2012
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2012.
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Zmluva |
č.17/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17/2012
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Jozef Ottahel |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21233106
|
Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa - december 2012.
|
36,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |