|
|
Faktúra |
2012208575
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
43,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21228697
|
Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy 11/2012 a Nové právo v školskej praxi 11/2012.
|
78,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 2012/10.
|
197,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/1004/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 10/2012.
|
196,58 |
bez DPH |
|
|
09.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121130
|
Faktúra za účasť na seminári.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
RELIA s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12123895
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
89,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12123840
|
Faktúra za nákup materiálu.
|
16,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
1 156,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121234
|
Faktúra za nákup materiálu.
|
97,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
HOREX HX, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121834
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
34,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za informačno - konzultačný seminár.
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12239
|
Faktúra za nákup tovaru.
|
162,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.127/2012
|
Objednávka záväznej prihlášky na informačno-konzultačný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
NÚ CŽV - Reg. pracovisko |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
07.11.2012 |
|
Zmluva |
|
Darovacia listina.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠP, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.125/2012
|
Objednávka materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7443120155
|
Faktúra za vyúčtovanie zemného plynu.
|
1 790,11 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.126/2012
|
Objednávka materiálu.
|
59,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5112285890
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb.
|
32,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Alza.cz |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21227772
|
Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa - október 2012.
|
39,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1123080
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia.
|
45,83 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |