|
Faktúra |
č.Rf/1003/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 10/2013
|
182,33 |
bez DPH |
|
|
13.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
130753
|
Faktúra za nákup tovaru
|
16,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
KORREKT s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
131301
|
Faktúra za nákup tovaru
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
1311088
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za október 2013
|
325,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
131267
|
Faktúra za nákup tovaru
|
4,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
2013287
|
Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci október 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
30209073
|
Faktúra za denník SME pondelok, SME streda
|
331,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
2013208507
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
20133208506
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
314,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
20130006
|
Faktúra za obedové menu
|
918,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PECKO, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
7311460874
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
44,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
74402013
|
Faktúra za produktívne práce žiakov kuchár - čašník
|
276,48 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
934,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
6300027644
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-1 685,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
36/2013
|
Faktúra za dodané výrobky za mesiac október 2013
|
292,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
5021315289
|
Faktúra za predplatné periodika Personálny a mzdový poradca 2014
|
82,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
FV 130071
|
Faktúra za nákup tovaru
|
29,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
HOLZ PRO s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
20131220
|
Faktúra za predplatné cudzojazyčných časopisov na škol.rok 2013/2014.
|
174,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Matilda Blahová - FLP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
3039031134
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |