|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva č.1.2011 Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8291602175
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
41,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.01.2011 |
|
Zmluva |
ZŠ/23/2011
|
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8044727393
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
16,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.01.2011 |
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 203.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
3019000521
|
DOXX - odber stravných lístkov
|
8 550.00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2011 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11FV/0048
|
Faktúra IES
|
162,55 |
bez DPH |
|
|
14.01.2011 |
International Education Society |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
1/2011
|
Objednávka-kontrola zabezpečovacieho systému a aktualizácia kódov-textová časť
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Objednávka |
1/2011
|
Objednávka-kontrola zabezpečovacieho systému a aktualizácia kódov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
3013580088
|
Doxx odber stravných lístkov
|
27,30 |
bez DPH |
|
|
18.01.2011 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
95008134
|
Faktúra za spotrebu energií
|
2 037.93 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
DFB10010
|
Faktúra za účasť na odbornom seminári.
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2011 |
Akadémia vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Zmluva |
VK/11/01/049
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
401100010
|
Faktúra za nákup materiálu
|
175,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Naceva-Slovakia, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11120097
|
Faktúra za opravu redukčných ventilov
|
39,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11120095
|
Faktúra za nákup zváračského materiálu
|
473,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávka-Zmeny v sociálnom poistení-Akadémia vzdelávania
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Akadémia vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
11120096
|
Faktúra za zváračský materiál
|
434,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka-pílový pás na kov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka-pílový pás na kov-textová časť
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |