|
|
Objednávka |
č.7/2013
|
Objednávka zváracieho materiálu.
|
1 024,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3113010060
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
140,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF0032
|
Faktúra za nákup pracovných pomôcok.
|
114,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213414783
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
24,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.6/2013
|
Objednávka náradia a spotrebného materiálu
|
105,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.5/2013
|
Objednávka materiálu.
|
17,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Faktúra za nákup florbalových hokejok.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2101
|
Faktúra za účasť na odbornom seminári.
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2013 |
Akadémia vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5190514158
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
6,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012151
|
Faktúra za autobusovú dopravu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Milan Hujsi MH Trans |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.4/2013
|
Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok.
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.3/2013
|
Objednávka materiálu.
|
440,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.1/2013
|
Objednávka športových potrieb.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.2/2013
|
Objednávka hutníckeho materiálu.
|
147,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0063/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 12/2012.
|
184,09 |
bez DPH |
|
|
10.01.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13FV/0050
|
Faktúra za správne poplatky za obdobie január - marec 2013
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2013 |
International Education Society Ltd. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
382,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |