|
|
Faktúra |
2015203519
|
služby sbs
|
44,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2900752164
|
služby telekom
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015203260
|
služby sbs
|
30,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150079
|
hutn. materiál
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Turay plus s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV2015053
|
stavebne rezivo
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15079
|
železiarský tovar
|
60,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/24
|
žiarivky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Alexander Zsidó |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
zasobovanie bufetu
|
82,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150212
|
zásobovanie bufetu
|
49,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Deratizácia
|
87,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
06.05.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Ján Knap |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Žiarivkové trubice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Alexander Zsidó |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
801421412
|
zásobovanie bufetu
|
52,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3059014371
|
stravné lístky
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11500134
|
IT technika
|
184,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11500133
|
IT technika
|
388,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50104
|
zásobovanie bufetu
|
175,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
METRO Cash & Carry SR s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15121563
|
elektromateriál
|
209,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Školské tlačivá
|
101,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Spojovací materiál
|
60,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
06.05.2015 |