|
|
Faktúra |
95018897
|
technický plyn
|
50,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95018896
|
technický plyn
|
111,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150299
|
deratizácia
|
51,07 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150298
|
deratizácia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201500027
|
knihy
|
11,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Real Fantasy s.r .o |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95018945
|
technický plyn
|
200,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2773464218
|
služby telekom
|
145,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ č. Z20157638 - CRZT EKS
|
Hutnícky materiál
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Turay plus s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ č. Z20157631 - CRZT EKS
|
Spotrebný zváračský materiál
|
648,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1510484
|
zváračská škola
|
232,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2152202097
|
tlačivá
|
101,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7115163034
|
dodávka plynu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201526
|
finančný manažment
|
522,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150328
|
služby CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
318,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503824239
|
služby telekom
|
43,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2150391
|
brúsny materiál
|
50,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
služby BOZP
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015181
|
služby PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201527
|
finančný manažment
|
139,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.05.2015 |