|
|
Faktúra |
95019122
|
technický plyn
|
47,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95019123
|
technický plyn
|
116,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6900757574
|
služby telekom
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150281
|
zásobovanie bufetu
|
44,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015204403
|
služby sbs
|
44,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150393
|
služby CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015204224
|
služby sbs
|
30,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
354,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Revízia telocvičného náradia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
LG servis - Ľudovít Gereg |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
zásobovanie bufetu
|
85,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7175062859
|
dodávka plyn
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3001117115
|
zvarač. materiál
|
297,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1151693
|
prenájom kopírky
|
15,29 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3059017976
|
stravné lístky
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Stravné lístky
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Likvidácia nebezpečného odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
ANEO, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150122
|
hutnic. materiál
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Turay plus s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3001089615
|
zvár. materiál
|
350,21 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95018951
|
dodávka energií
|
1 851,95 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95018899
|
technický plyn
|
68,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.05.2015 |