|
|
Faktúra |
20150535
|
Služby CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
33,14 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
133,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
F15005981
|
online kniznica
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95019424
|
Prenájom olynových fliaš
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Peter Bukvaj |
zástupca odborného výcviku |
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95019437
|
Spotrebované energie za 6/2015
|
764,65 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Peter Bukvaj |
zástupca odborného výcviku |
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
16.07.2015 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zváračská škola
|
512,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
142,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
52,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kniha
|
22,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Martinus s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201542
|
služby manažment
|
278,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201543
|
služby manažment
|
278,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201544
|
poradenstvo
|
278,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
za teplo
|
353,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
služby BOZP
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
08.07.2015 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95019288
|
technický plyn
|
51,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95019289
|
technický plyn
|
51,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20551457
|
hutnícky materiál
|
455,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Kovobel a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95019287
|
technický plyn
|
38,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |