|
|
Faktúra |
95013703
|
Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu, CO2 a argónu
|
285,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.29/2013
|
Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok
|
27,15 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
SILMAR - TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.144225576 (28/2013)
|
Objednávka materiálu
|
31,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Alza.cz |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.Rf/0345/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 3/2013
|
173,52 |
bez DPH |
|
|
11.04.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1310375
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za marec 2013
|
905,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10230195
|
Faktúra za prezentáciu - zápis s logom na obdobie 28.03.2013 - 27.09.2013
|
209,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Adresár firiem.sk, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13060
|
Faktúra za nákup tovaru
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.130475
|
Faktúra za nákup tovaru
|
86,72 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.130432
|
Faktúra za nákup tovaru
|
64,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.13121072
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
475,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
587,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.13FV/0219
|
Faktúra za správne poplatky za obdobie apríl - júl 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
International Education Society Ltd. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013202418
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
28,92 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013202417
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
42,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
č.36/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac marec 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
726,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
95013619
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2013
|
5 027,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.27/2013
|
Objednávka materiálu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1130923
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia
|
12,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
420130545
|
Faktúra za účasť na seminári PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Vema, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.04.2013 |