|
|
Faktúra |
13124143
|
Dodávka elektromateriálu
|
727,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2131041
|
Faktúra za nákup tovaru
|
48,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
95015086
|
Faktúra za nákup kyslíka a acetylénu
|
291,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21329132
|
Faktúra za publikáciu Personálne riadenie - november 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13124006
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
167,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130637
|
Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte dielní
|
51,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130636
|
Faktúra za vykonanú deratizáciu
|
36,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130281
|
Faktúra za nákup tovaru
|
85,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.65/2013
|
Objednávka brúsneho materiálu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
Zmluva |
č.16/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2013
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Emanuel Gronský |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
č.15/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2013
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
František Horecký |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF0833
|
Faktúra za nákup tovaru
|
94,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
SILMAR - TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva uzavretá medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Okresným úradom Trnava, odborom školstva a Strednou odbornou školou polytechnickou, Koniarekova 17, 918 50 Trnava
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
č.Rf/1003/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 10/2013
|
182,33 |
bez DPH |
|
|
13.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
30034561
|
Faktúra za nákup tovaru
|
43,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130440
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 10/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
č.136/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac október 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
74402013
|
Faktúra za produktívne práce žiakov kuchár - čašník
|
276,48 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131301
|
Faktúra za nákup tovaru
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.64/2013
|
Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
SILMAR - TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
15.11.2013 |