|
Zmluva |
|
Darovacia listina
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ZRPŠ pri SOŠP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312677093
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013322
|
Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci november 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2013 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Faktúra za dodané výrobky za december 2013
|
73,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FV2013185
|
Faktúra za nákup guľatiny smrekovej
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13124440
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
126,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130534
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 12/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
557/2013
|
Faktúra za nákup tovaru
|
93,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
ST - Trade s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3033581048
|
Faktúra - dobropis
|
405,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/14
|
Faktúra za technické zabezpečenie a zvukovú techniku na ozvučenie slávnostnej akadémie
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jaroslav Blesák - Hefaistos |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/15
|
Faktúra za ozvučovanie slávnostnej akadémie v DK Tirnavia v Trnave
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jaroslav Blesák - Hefaistos |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
ZŠ/234/2014
|
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.70/2013
|
Objednávka na odstránenie drobných závad na systéme ÚK
|
846,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Štefan Bondor - výkon odborných profesií VODA, ÚK |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.69/2013
|
Objednávka tovaru
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
ST - Trade s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311223
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za november 2013
|
851,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
VF/13/2295
|
Faktúra za nákup pílového pásu Titan
|
43,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/1097/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 11/2013
|
174,16 |
bez DPH |
|
|
12.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac november 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013209473
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30034561
|
Faktúra za nákup tovaru
|
36,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |