|
|
Faktúra |
1311297
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za december 2013
|
352,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/0063/14
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 12/2013
|
154,34 |
bez DPH |
|
|
09.01.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3049000743
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
4 800,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
502,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1140031
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia
|
81,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013210231
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013210230
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313901673
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
44,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
č.1/2014
|
Objednávka stravných lístkov
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
295,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Nadácia Petit Academy |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3113120343
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
322,81 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
420131024
|
Faktúra za účasť na seminári
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Vema, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1302694428
|
Faktúra za predplatné časopisu Historická revue 1/2014 - 12/2014
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Faktúra za prevedené práce
|
846,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
Bondr Štefan |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95015339
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 11/2013
|
3 434,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5227092646
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130656
|
Faktúra za nákup tovaru
|
56,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5230811440
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |