|
|
Faktúra |
95015946
|
Prenájom plynových fliaš
|
218,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/0252/14
|
Refundácia telefonných poplatkov
|
149,81 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20141302
|
Predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
801252773
|
Zásobovanie školského bufetu
|
43,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
95015880
|
Dodávka technických plynov
|
473,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140114
|
Služby v oblasti CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2014 |
Bc.Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie finančného daru od Nadácie Petit Academy
|
405,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
PETIT Academy |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
č.8/2014
|
Objednávka hutníckeho materiálu
|
730,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3000431714
|
Klampiarský cín
|
53,77 |
s DPH |
7/2014
|
|
03.03.2014 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Dodávka zemného plynu
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
č.7/2014
|
Objednávka materiálu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410227
|
Činnosť zváračskej školy
|
606,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014201817
|
Ochrana objektu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie BOZP
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2014 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014201816
|
Ochrana objektu
|
44,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telefonné služby
|
34,55 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1140195/140270820
|
Dodávka tepla
|
199,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14120607
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
383,89 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF/14/0285
|
Faktúra za nákup pílového pásu
|
43,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.03.2014 |