|
|
Faktúra |
140254
|
zásobovanie bufetu
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
tovra pre bufet
|
120,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
revízia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
LG servis - Ľudovít Gereg |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140295
|
služby CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2014 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140116
|
drevárský materiál
|
46,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
HOLZ PRO s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140355
|
deratizácia
|
51,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140356
|
deratizácia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11400194
|
Tonery pre tlačiarne
|
296,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14121783
|
elektromateriál
|
557,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95016302
|
prenájom plynových fliaš
|
80,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
Zmluva |
1735/2013
|
Zapožičanie didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95016299
|
dodané energie
|
1 707,78 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Hygienické potreby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
ST - Trade s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
maliarské potreby
|
54,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
železiarský tovar
|
42,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014098
|
školenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
BERTOK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Zvárací materiál
|
560,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/0440/14
|
refundácia telef. poplatkov
|
156,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014137
|
služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2014 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |