|
|
Faktúra |
7407203303
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
34,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014206064
|
Faktúra za ochranu objektu: SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, 918 50Trnava
|
52,61 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014205965
|
Faktúra za ochranu objektu: autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,48 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3049024443
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141112
|
Faktúra za nákup tovaru
|
136,03 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140424
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 30.4.2013 za obdobie 7/2014
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11400312
|
Faktúra za nákup toneru
|
34,10 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
č.95016774
|
Faktúra za prenájom plynových fliaš za 05/2014 a 06/2014
|
195,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
ŽOS Trnava a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
č.37/2014
|
Objednávka vypracovania energetického certifikátu pre objekt telocvične
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Dalkia a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
č.95016747
|
Faktúra za spotrebované energie 06/2014
|
581,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
ŽOS Trnava a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
č.Rf/0629/14
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2014
|
158,26 |
bez DPH |
|
|
17.07.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014205
|
Faktúra za poskytnuté služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
14.07.2014 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1410671
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2014
|
354,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Servis pračky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Mikrom servis |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406230546
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
39,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Školenie BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7154872571
|
Dodávka plynu
|
87,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF4152485
|
Oprava auta
|
545,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1140717/140670820
|
Dodávka tepla
|
309,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV2014118
|
Rezivo
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.07.2014 |