|
|
Faktúra |
|
obväzový materiál
|
56,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Lekáreň ŽOS s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ekokryl
|
53,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za energie
|
309,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Nákup sporáka a mixéra
|
193,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Alza |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba externého manažéra
|
278,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Časopis HURRA
|
100,50 |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
Matilda Blahová - FLP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Náplne do lekárničiek
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Lekáreň ŽOS s.r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Časopis Bridge
|
133,50 |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
ARES s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne poplatky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140573
|
služby za CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
školenie bozp
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Hutnícky materiál
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Kovobel a.s. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014207628
|
ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142947
|
prenájom kancelárskeho zariadenia
|
147,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140470
|
Zásobovanie bufetu
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zásobovanie bufetu
|
160,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140383
|
xerox papier
|
21,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv 140382
|
toner
|
21,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14123638
|
elektro materiál
|
451,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
VF/14/1604
|
pilový pás
|
43,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.10.2014 |