|
|
Faktúra |
Rf/1100/14
|
refundácia
|
150,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
95017761
|
prenájom fliaš
|
201,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV20114271
|
Stolársky materiál
|
289,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411198
|
zváračské preukazy
|
854,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
605/2014
|
Kancelárske potreby
|
12,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
ST - Trade s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141246789
|
elektro materiál
|
549,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Telekom
|
45,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
dodávka plynu
|
716,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
380,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13133441
|
Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ECOPRESS a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
školenie BOZP
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141911
|
Chemoprén
|
44,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Telekom
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3114120039
|
Hutnícky materiál
|
107,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140806
|
učebnica s cd
|
14,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
KORREKT s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140709
|
služby CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2014 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Telekom
|
43,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Materiál na výrobu nábytku
|
146,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
HOLZ PRO s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Spojovací materiál
|
19,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Železiarstvo TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hutnícky materiál
|
690,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Kovobel a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.12.2014 |