|
|
Faktúra |
|
Čistaice prostriedky
|
17,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
METRO Cash & Carry SR s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zásobovanie bufetu
|
221,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Metro |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Čistiace prostriedky
|
17,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
METRO Cash & Carry SR s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Hutnícky materiál
|
115,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15120043
|
elektromateriál
|
453,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150002
|
Toner do tlačiarne
|
55,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Zmluva |
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
S/15/009
|
Poplatok za súťaž
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Zváračské potreby
|
453,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Elektroplus, s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Servis plynového infražiariča
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Safety Control - VTZ s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3059000315
|
stravné lístky
|
5 120,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Tonery
|
55,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/PR/2015
|
Informačný materiál
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
DPC Advertising s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Stravné lístky
|
5 120,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5100000120
|
IT magazíny
|
14,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
DIGITAL VISION spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv140260
|
Stolársky materiál
|
200,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
HOLZ PRO s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4522200666
|
psychická záťaž
|
201,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
MEDI RELAX M+M s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014356
|
služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2014 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014109633
|
Hutnícky materiál
|
24,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
FERONA Slovakia a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.12.2014 |