|
|
Faktúra |
FV 120135
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
62,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1210297
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za február 2012.
|
718.04sDPH |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0251/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 2/2012.
|
188,33 |
bez DPH |
|
|
13.03.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5155664978
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5155663684
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
29,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3000488112
|
Faktúra za náradie.
|
28.66sDPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101566
|
Faktúra za zváračský materiál a dopravu.
|
73.85sDPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
FERONA Slovakia a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Faktúra za Komenského plaketu - 4ks.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Symbolika s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95010875
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2012.
|
4 553,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70842495
|
Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac február 2012.
|
16.56sDPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Faktúra za zasklenie okna - 2ks.
|
14.66sDPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Sklenárstvo - Hanák Michal |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12120771
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
210,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
450,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012201488
|
Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava
|
27,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012201487
|
Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
41,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3120001044
|
Faktúra za DPŠ za 3. a 4.semester á 150€/semester
|
300sDPH |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Žilinská univerzita v Žiline |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
1 015sDPH |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3112020357
|
Faktúra za plech.
|
54,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95010864
|
Faktúra za kyslík, technický plyn a acetylén.
|
470,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
Faktúra za materiál a farbu.
|
393,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |