|
|
Faktúra |
20120217
|
Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte dielní.
|
51,07 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120216
|
Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte školy.
|
36,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.54/2012
|
Objednávka materiálu.
|
62,74 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0345/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 3/2012.
|
196,55 |
bez DPH |
|
|
18.04.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5214/2012
|
Faktúra za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2012.
|
1 026.52 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Mesto Trnava |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2011
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Tomáš Horváth |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
č.53/2012
|
Objednávka opakovaného školenia obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly.
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Mgr. Bertok Jozef |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1210422
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za mesiac marec 2012.
|
825,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95011191
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
367,69 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120450
|
Faktúra za materiál a farbu.
|
140,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5159093138
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
37,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla.
|
303,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70842495
|
Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac marec 2012.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby o BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3023580290
|
Faktúra za odber ceninových poukážok.
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2012 |
DOXX - Stravné lístky, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42120092
|
Faktúra za účastnícky poplatok.
|
-30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
TREND Representative, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
401200082
|
Faktúra za materiál.
|
58,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Naceva-Slovakia, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
č.52/2012
|
Objednávka stravných lístkov.
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5159093182
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
556,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2012 |