|
Zmluva |
|
Dodávka IKT
|
19 218,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Objednávka |
11/2015
|
Dodávka didaktických prostriedkov IKT
|
19 218,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.02.2015 |
|
Faktúra |
20150191
|
služby IT, IT tabuľa
|
16 477,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
TM-Consulting s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
Faktúra |
3039006533
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Objednávka |
č.19/2013
|
Objednávka stravných lístkov
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
3039000568
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
3039023383
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
Faktúra |
3029026202
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2012 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Faktúra |
95011098
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2012.
|
5 732,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
14/2015
|
Polytechnické vybavenie
|
5 244,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Marvels, s.r.o |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.03.2015 |
|
Objednávka |
1/2015
|
Stravné lístky
|
5 120,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
3059000315
|
stravné lístky
|
5 120,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
95013442
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2013
|
5 107,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
3049024443
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
95013619
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2013
|
5 027,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
3019013108
|
Odber stravných lístkov
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
3049000743
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
4 800,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
95010875
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2012.
|
4 553,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.03.2012 |
|
Faktúra |
95013786
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 03/2013
|
4 316,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
95013222
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12/2012.
|
4 258,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.01.2013 |