|
|
Faktúra |
1141301
|
Prenájom kancelár. zariadenia
|
112,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2014 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14121446
|
Spotrebný elek. materiál
|
297,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
čistiace potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
SILMAR-TT, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
30.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Darovacia listina
|
1 618,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠP, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140167
|
Papier xerox
|
91,64 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
95016101
|
Prenájom plynových fliaš
|
80,64 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95016120
|
Dodávka energií
|
2 573,23 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.17/2014
|
Objednávka hutníckeho materiálu
|
475,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
KLIMEX s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.16/2014
|
Objednávka hutníckeho materiálu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
KLIMEX s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.14/2014
|
Objednávka zváracieho materiálu
|
319,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Elektro plus s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.15/2014
|
Objednávka materiálu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
ERCOMP s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.13/2014
|
Objednávka materiálu
|
91,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21407480
|
Príručka pre person. riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/0346/14
|
Refundácia telefónnych poplatkov
|
160,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Školenie BOZP
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2014 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
801265369
|
Zásobovanie školského bufetu
|
39,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403265636
|
Služby mobilnej siete
|
37,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000354
|
IT program Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014098
|
Služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2014 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140326/140370820
|
Dodávka tepla
|
258,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.04.2014 |