|
|
Faktúra |
|
dodávka IT príslušenstva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodávka polytechnického vybavenia
|
5 244.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Marvels, s.r.o |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom fliaš
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom fliaš
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zasobovanie bufetu
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka stroj. náradia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka plechu
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
hutnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Dodávka didaktických prostriedkov IKT
|
19 218,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Lepidlo a riedidlo
|
28,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Spotrebný zváračský materiál
|
1 186,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Elektroplus, s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zvaračská škola
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Hutnícky materiál
|
113,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
SIGMATECH TRNAVA |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Pracovné nástroje
|
171,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Hutnícky materiál
|
115,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Klimex s.r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia telef. poplatkov
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby SBS
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby SBS
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |