|
|
Objednávka |
25/2015
|
PC príslušenstvo
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Brúsny materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Stravné lístky
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Rezivo
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Drevovýroba - Škuta Jozef |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150639
|
pílový pás
|
87,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
95018900
|
technický plyn
|
84,28 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
95018794
|
dodávka energií
|
3 023,57 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ č. Z20154512 - CRZT EKS
|
Spotrebný zváračský materiál
|
209,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Elektroplus, s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
|
|
|
04.05.2015 |
|
Zmluva |
|
1) Predmetom zmluly je dod5vka ubytovacich sluZieb,stravovania apren6jmu Skoliacich priestorov pre uskutodnenie Skoleni pedagogickfch zamestnancov podl'a niZšie uvedenej Specifikácie v rámci projektu s n6zvom ,,Po novom a l'ahšie
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1510375
|
zvaračská škola
|
479,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
finančný manžment
|
1 113,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
zásobovanie bufetu
|
87,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1116505621
|
knihy
|
95,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Martinus s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ č. Z20154120 - CRZT EKS
|
Hutnícky materiál
|
840,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Turay plus s r.o. |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95018668
|
technický plyn
|
112,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1300151248
|
výučba na DVD
|
610,22 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
KVANT spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502854479
|
služby telekom
|
44,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
95018667
|
technický plyn
|
50,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2015 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.04.2015 |