|
|
Faktúra |
121202641
|
Faktúra za dodatočný informačný poriadok.
|
360sDPH |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12028
|
Faktúra za spojovací a železiarsky materiál.
|
49,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7120119
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
539,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121008
|
Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2012.
|
20sDPH |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11200090
|
Faktúra za PC tovar a za servisné služby.
|
153,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.30/2012
|
Objednávka náplní do lekárničiek.
|
58,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Lekáreň ŽOS s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000718
|
Faktúra za Edupage PRO (27.02.2012 - 27.02.2013)
|
195sDPH |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.28/2012
|
Objednávka kancelárskeho materiálu.
|
54,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.29/2012
|
Objednávka príslušenstva k vyzúvačke.
|
30,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Auto Kelly Slovakia, s.r.o. /Trnava/ |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012200209
|
Faktúra za elektroinštalačný materiál.
|
62.30sDPH |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Vladimír Kopun |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.26/2012
|
Objednávka Komenského plakety - 4ks.
|
104,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Symbolika s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1120553
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia.
|
10.60sDPH |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.27/2012
|
Objednávka materiálu a farby.
|
256,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3029006455
|
Faktúra za odber stravných lístkov.
|
5 700 |
bez DPH |
|
|
27.02.2012 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.25/2012
|
Objednávka dodávky servisných prác.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.24/2012
|
Objednávka materiálu.
|
73.85sDPH |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
FERONA Slovakia a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Mgr. Peter Kukučka |
hospodár |
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.23/2012
|
Objednávka materiálu.
|
175,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.22/2012
|
Objednávka materiálu a farby.
|
256,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21203640
|
Faktúra za brožúru Personalistika v práci riaditeľa-február 2012.
|
44,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
č.12120516
|
Faktúra za zváračský materiál.
|
297,58 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |