|
|
Objednávka |
č.33/2013
|
Objednávka školských tlačív
|
166,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
278,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13071
|
Faktúra za nákup tovaru
|
50,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30207321
|
Faktúra za denník SME pondelok, SME utorok
|
295,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013025
|
Faktúra za autobusovú dopravu na trase Trnava - Nitra dňa 19.4.2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Milan HUJSI MH Trans |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1131215
|
Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95013786
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 03/2013
|
4 316,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6412
|
Faktúra za komunálny odpad
|
1 026,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
č.2/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
|
54,96 |
bez DPH |
|
|
29.04.2013 |
Jozef Ottahel |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.04.2013 |
|
Zmluva |
č.3/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2013
|
109,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Emanuel Gronský |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.32/2013
|
Objednávka materiálu
|
37,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21308698
|
Faktúra za nákup publikácie Personalistika v práci riaditeľa apríl 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.31/2013
|
Objednávka materiálu
|
402,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Démos Trade, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5113166244
|
Faktúra za nákup tovaru
|
31,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Alza.cz |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF0282
|
Faktúra za nákup tovaru
|
27,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
SILMAR - TT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130085
|
Faktúra za nákup toneru
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.30/2013
|
Objednávka dopravy osôb autobusom
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Milan HUJSI MH Trans |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5201385630
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
-48,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.04.2013 |