|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru.
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Nadácia Petit Academy |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
140470
|
Zásobovanie bufetu
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenajom plynových fliaš
|
160,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
hutnícky materiál
|
939,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Kovobel a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
sporák, mixér
|
193,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Alza.cz |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia od VUc
|
165,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
noviny sme
|
419,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za telefonovanie
|
34,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obväzový materiál
|
56,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Lekáreň ŽOS s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ekokryl
|
53,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za energie
|
309,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba externého manažéra
|
278,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
MAJORITY, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stráženie objektov
|
30,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014207628
|
ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne poplatky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142947
|
prenájom kancelárskeho zariadenia
|
147,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
COPY OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zásobovanie bufetu
|
195,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Metro |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv 140382
|
toner
|
21,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140383
|
xerox papier
|
21,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Milan Letovanec-LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14123638
|
elektro materiál
|
451,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |