|
Faktúra |
3111010193
|
Faktúra za nákup hutnického materiálu
|
481,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
420110185
|
Faktúra za seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Vema, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
95008114
|
Faktúra za spotrebované energie
|
2 911.19 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
VF/11/0135
|
Faktúra za nákup strojárskeho materiálu
|
62,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
FV1100031
|
Faktúra za nákup prenosných PC
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
FV1100033
|
Faktúra za nákup kopírovacieho zariadenia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
FV1100032
|
Faktúra za nákup PC tovaru a za servisné služby
|
243,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
2011200056
|
Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu
|
15,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
Vladimír Kopun |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka-pílový pás na kov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka-pílový pás na kov-textová časť
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
2112200199
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
60,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
401100010
|
Faktúra za nákup materiálu
|
175,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Naceva-Slovakia, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11120096
|
Faktúra za zváračský materiál
|
434,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11120095
|
Faktúra za nákup zváračského materiálu
|
473,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
11120097
|
Faktúra za opravu redukčných ventilov
|
39,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávka-Zmeny v sociálnom poistení-Akadémia vzdelávania
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Akadémia vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
DFB10010
|
Faktúra za účasť na odbornom seminári.
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2011 |
Akadémia vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
95008134
|
Faktúra za spotrebu energií
|
2 037.93 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Zmluva |
VK/11/01/049
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3013580088
|
Doxx odber stravných lístkov
|
27,30 |
bez DPH |
|
|
18.01.2011 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |